第1页:公司各类单项资金管理审批权限
第2页:缴款单
一览表
第3页:现金申领单 第4页:借款单
第5页:支票使用登记薄 第6页:差旅费报销单
第7页:票据交接清单
第9页:支票登记单
第8页:支出证明单
公司各类单项资金管理审批权限一览表
[日期:
2010-12-19]
来源:? 作者:admin
[字体: ]
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项 固定资产 购 置 货款支付 5万元以下 5万元以上 50万以下 50万-200万以下 200万以上 10万以下 定金付款 10万-50万 50万以上 对担保货款 内 100万以下 100万-300万以下 300百万以上 对 外 下属单位 借 款 50万以下 50万-100万以下 有关部门 财务会计部 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 相关系统总监 审核② 审核② 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核② 审核② 审核② 财务总监 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 总经理 审批③ 董事长 审批③ 审批④ 审批④ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批⑤ 审批③ 审批④ 审批④ 审核③ 审批② 100万以上 1000元以下 行政费 总部业务招待费 差旅费 1000元-2000元以下 2000元以上 400元以下 400元以上 3000元以下 3000元-1万元以下 1万元以上 报纸杂志、POP广告等 广告 促销 费用 电视 广告 5000元以下 5000元-1万元以下 1万元以上 2万元以下 2万元-10万元以下 10万元-30万元以下 30万元以上 3000元以下 电台 广播 削价处理商品损失 医药费 开 支 3000元-5000元以下 5000元以上 5000元以下 5000元以上 800元以上-1万元以下 1万元以上 工 伤 对外捐款赞助 对外单位或私人借款 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 核准③ 审批② 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 审批③ 审核③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 审批③ 审核③ 审核③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 核准④ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批② 审批② 说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类:
1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号:
年 月 日 交款单位 总计金额 摘 要 卷别 百元 十元 五元 把数 (大写) 金额 卷别 二元 一元 角 分 把数 金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 (收款单位章) 五十元 缴款人: 复核: 出纳:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
申领部门 申领事由 申领金额 (大写) ¥ 申领人 申领日期 说明事项 董事长 财务总监 总经理 财务会计部经理 注:本单由会计室使用并管理。 借款单
年 月 日 借款部门 款项类别 借款用途 及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张) 借款人 使用部门 现金□ 支票□ 支票号码: (大写) ¥ 财务核准 备 注 财务审核 部门审核 注:本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄
年 月 日 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附单据 张 姓 名 起日 止日 合 计 批准 起讫地点 职务 项 目 火车费 汽车费 张数 出差事由 金 额 项 目 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其 它 天数 小 计 金 额 市内交通费 住宿费 邮电费 小 计 (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 财务核准 财务审核 部门审核 注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单 编号:
年 月 日 票据号码 票据名称 单位(张) 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单
[日期:
来源:? 作者:admin [字体: ]
2010-12-19]
支出证明单1
支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 部门经理 系统总监 批准人 财务总监 总经理 经办人: 日期: 出纳员: 日期:
支票登记单
[日期:
2010-12-19]
来源:? 作者:admin
[字体: ]
支票登记单
日期: 序号 支票号码 支票类型 开具日用途 期 领用人: 审批人:
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