ISO/TS16949质量管理体系内审会议记录 □首次 ■末次
■质量管理体系审核 □过程审核 □产品审核
日期: 2012-5-23会议主旨记录人TS质量管理体系内部审核末次会议袁卫华主持人应到人数黄进地点实到人数一号会议室时间缺席人数5-24PM:16:30参加会议人员签到:会 议 内 容审核目的:验证已建立的ISO/TS16949质量管理体系符合性、有效性、充分性。审核范围:与质量管理体系有关的过程、车间与场所。审核依据:ISO/TS16949:2009技术规范、客户特殊要求、管理手册、程序文件、三层文件、顾客合同及反馈.审核不合格项:首先感谢大家在内部审核过程中的支持与配合,在ISO/TS16949:2009版过程内部审核中,发现两项一般不符合项,暂无重大缺失:审核结论:通过各位内审员及内审组长2012年5月23日-24日审核的工作, 得出结论:公司质量管理体系已得到实施,符合ISO/TS16949:2009标准规定要求。 核准: 审核: 记录人: 袁卫华
表单编号:FM-TS-058 A/0
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